华菱线缆:湖南华菱线缆股份有限公司内部审计管理制度(2025年8月修订)
2025-08-21
该文档主要介绍了湖南华菱线缆股份有限公司的内部审计管理制度,详细规定了内部审计的目标、职责、权限、工作程序等内容。该制度旨在规范内部审计工作,提高会计信息质量,监督内部控制的有效性,防范舞弊行为,降低风险。
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