永泰运发布新内部审计制度
2025-09-30
永泰运化工物流股份有限公司于2025年9月30日通过董事会审议通过了新的《内部审计制度》,明确了公司内部审计的职责、权限和工作流程。该制度强调内部审计部门的独立性,要求其对董事会负责,并设立审计委员会进行监督。审计范围涵盖公司及子公司的内部控制、财务信息、风险管理等方面,尤其关注大额资金支出、对外投资、关联交易等重点环节。内部审计部门需每季度检查货币资金和募集资金使用情况,并至少每年提交一次内部控制评价报告。对于发现的重大缺陷或风险,将及时向董事会报告并推动整改。
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