魅视科技发布内部控制制度 规范公司运作
2025-12-13
广东魅视科技股份有限公司发布并实施内部控制制度,旨在加强公司内部控制建设,防范和化解各类风险,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益。该制度依据相关法律法规制定,适用于公司及合并报表范围内的控股子公司,明确了内部控制的目标、原则、基本要求及专项风险的控制措施。
制度强调公司董事会负责内部控制制度的制定和有效执行,董事会审计委员会负责监督,管理层负责建立、完善及推进执行。公司设立内部审计部,对内部控制进行检查监督和评估,并定期向董事会报告,确保内部控制有效运行。
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制度强调公司董事会负责内部控制制度的制定和有效执行,董事会审计委员会负责监督,管理层负责建立、完善及推进执行。公司设立内部审计部,对内部控制进行检查监督和评估,并定期向董事会报告,确保内部控制有效运行。
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