浙江正特完善审计监督体系
2025-11-28
浙江正特股份有限公司于2025年11月28日发布了董事会审计委员会工作细则,旨在强化公司内部监督机制。该细则明确了审计委员会的组成、职责权限和议事规则,审计委员会将负责监督财务信息、内部控制及内外部审计工作,以提升公司治理的规范性和透明度。
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