瑞立科密发布内部审计制度 完善内控管理
2025-11-19
瑞立科密于2025年11月18日发布内部审计制度,明确董事会下设立审计委员会及独立内部审计机构,规定审计机构职责包括内控有效性检查、财务信息审计、反舞弊协助等,要求每季度报告工作,对重要事项及时审计,并规范信息披露、档案管理及违规处理。
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