德明利拟续聘大信所为2025年审计机构
2025-10-15
德明利于2025年10月14日召开董事会,审议通过续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构的议案,负责财务报告和内部控制审计工作,审计费用为150万元,其中财务报告审计120万元,内控审计30万元。该事项尚需提交股东大会审议。大信会计师事务所具备证券业务资质,拥有丰富的上市公司审计经验,项目团队人员稳定且无不良执业记录,与公司保持独立性。
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