长青科技发布审计委员会年报制度
2025-10-30
常州长青科技股份有限公司于2025年10月30日发布《审计委员会年报工作制度》,旨在完善公司内部控制体系,提升信息披露质量,强化审计委员会在年报编制和披露中的监督作用。制度明确了审计委员会在年报审计中的职责,包括协调审计时间、审核财务信息、监督会计师事务所工作、评估内控有效性等,并规定了对会计师事务所续聘或改聘的审议流程及保密要求。
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