兴欣新材:绍兴兴欣新材料股份有限公司内部审计制度
2025-08-27
绍兴兴欣新材料股份有限公司制定了《内部审计制度》,明确了公司内部审计的职责、范围和实施要求。该制度强调加强内部控制和风险管理,提升财务信息的真实性和完整性,并确保信息披露的合规性。公司设立审计委员会和内部审计部门,定期对募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项进行审计监督,且要求至少每季度向董事会或审计委员会报告审计情况。制度还规定了对违规行为的责任追究机制。
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