豫能控股:内部控制审计报告
2025-04-12
安永华明会计师事务所对河南豫能控股股份有限公司2024年度的财务报告内部控制进行了审计,并出具了内部控制审计报告。报告指出,截至2024年12月31日,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告强调了公司董事会的责任以及注册会计师的审计责任,并指出了内部控制的固有局限性。
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