新和成发布审计委员会年报工作规程
2025-12-11
浙江新和成股份有限公司制定了审计委员会年报工作规程,以强化审计委员会决策功能,提高内部审计工作质量。该规程明确了审计委员会在年报编制和披露过程中的职责,包括协调会计师事务所审计时间安排、审核公司年度财务信息及会计报表、监督会计师事务所审计实施等。
审计委员会需在公司年报披露前,与会计师事务所、公司财务负责人共同协商确定年度财务报告审计时间,并应在年审注册会计师进场前审阅公司年度财务会计报表,进场后保持及时沟通,在注册会计师出具初步审计意见后再次审阅。
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审计委员会需在公司年报披露前,与会计师事务所、公司财务负责人共同协商确定年度财务报告审计时间,并应在年审注册会计师进场前审阅公司年度财务会计报表,进场后保持及时沟通,在注册会计师出具初步审计意见后再次审阅。
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