天奇股份修订内部审计制度 强化风险监督
2025-12-11
天奇自动化工程股份有限公司于2025年12月修订并发布了《内部审计制度》,旨在规范公司内部审计工作,加强监督和风险管理。该制度明确了内部审计机构的职责与权限,涵盖财务收支、内部控制、风险管理及信息披露等关键业务环节的审计。根据制度,内部审计将重点关注对外投资、资产交易、对外担保、关联交易及募集资金使用等事项,并定期向董事会报告审计结果。
公司强调内部审计的独立性与客观性,要求审计人员保持职业谨慎,并赋予审计部门必要的权限,以保障审计工作的有效开展。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
公司强调内部审计的独立性与客观性,要求审计人员保持职业谨慎,并赋予审计部门必要的权限,以保障审计工作的有效开展。
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜