凯恩股份:审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-03-25
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的监督职责情况进行了汇报。天健所被续聘为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构,审计费用总计56万元。审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等进行了严格核查和评价,认为其具备为上市公司提供审计服务的能力。审计委员会在2024年报审计期间与天健所进行了充分沟通,确保审计报告的客观性和准确性。
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