协鑫能科:董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-29
协鑫能源科技股份有限公司因2023年6月至2024年10月期间存在被控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况,收到了大华会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。截至2024年10月15日,公司已收回全部非经营性占用资金本金;截至2025年4月14日,公司已收回资金占用期间的利息。公司董事会已对内部控制缺陷进行整改,并采取多项措施防止类似事件再次发生。
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