协鑫能科:监事会关于《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
2025-04-29
协鑫能源科技股份有限公司监事会针对大华会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告发表了意见,认为该报告及董事会的专项说明符合公司实际情况。监事会表示将督促公司完善内部控制体系,提升规范运作水平,维护股东利益。
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜
