世荣兆业发布新内部审计制度
2025-10-15
广东世荣兆业股份有限公司于2025年10月15日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了新的《内部审计制度》。该制度明确了公司内部审计的独立性原则,规定内部审计部门对董事会负责,向审计委员会报告工作,并强化了对内部控制、财务信息、风险管理等方面的审计职责。制度还要求内部审计部门每季度报告工作情况,重点关注对外投资、关联交易、募集资金使用等关键事项,提升公司治理水平和信息披露可靠性。
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