【经营】苏宁易购修订内部审计制度
2026-03-11
苏宁易购集团股份有限公司于2026年3月11日修订内部审计制度,以加强内部审计工作,建立健全内部审计体系,提升审计质量。
修订内容包括明确内部审计机构的设置和职责,强化审计权限和结果运用,旨在改善公司经营管理质量。
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