巨轮智能:董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明
2025-04-25
巨轮智能装备股份有限公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷,主要涉及因工程结算审减和变更施工方案形成的其他应收款20,202.77万元,以及因生产经营计划变更形成的预付账款31,865.32万元。公司已采取措施进行整改,包括签订补充协议和终止协议,以抵减工程款和收回预付款。公司董事会承诺将进一步完善内部控制,提升内控管理和风险治理水平。
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