苏泊尔发布内部审计制度
2025-12-13
浙江苏泊尔股份有限公司于2025年12月12日发布《内部审计制度》文件,该制度详细规定了公司内部审计的机构设置、职责、权限及工作程序。
制度旨在建立健全公司内部审计体系,提升审计工作质量,保护投资者合法权益。内容涵盖风险管理、财务审计、内控审计及专项审计等多个方面,并对内部审计人员的独立性及专业能力提出明确要求。
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制度旨在建立健全公司内部审计体系,提升审计工作质量,保护投资者合法权益。内容涵盖风险管理、财务审计、内控审计及专项审计等多个方面,并对内部审计人员的独立性及专业能力提出明确要求。
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