【风险】双鹭药业内控缺陷获带强调事项段审计报告
2026-04-29
北京双鹭药业股份有限公司董事会于2026年4月29日发布专项说明,针对大华会计师事务所出具的2025年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告。
审计报告指出公司非财务报告内部控制存在三项缺陷,但公司董事会表示理解和认可,并已制定整改方案,预计在2026年中完成整改,以消除影响并维护股东利益。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
审计报告指出公司非财务报告内部控制存在三项缺陷,但公司董事会表示理解和认可,并已制定整改方案,预计在2026年中完成整改,以消除影响并维护股东利益。
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜