南 京 港:南京港股份有限公司内部审计工作管理制度(2025年8月修订)
2025-08-29
南京港股份有限公司修订了《内部审计工作管理制度》,明确了内部审计的领导体制、职责权限、人员配备、审计程序及结果运用等内容,强化了公司内部控制和风险管理,进一步规范了内部审计工作。
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