兔宝宝发布新版内部审计制度
2025-10-29
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司于2025年10月发布了修订后的内部审计制度,进一步规范公司内部审计工作。该制度明确了内部审计的职责范围,强化了对财务信息、内部控制、风险管理等方面的监督机制。审计委员会将至少每半年对公司募集资金使用、对外担保、关联交易、大额资金往来等重点事项进行检查。内部审计部需至少每季度向董事会或审计委员会报告工作情况,并对重大事项如对外投资、资产买卖、信息披露管理等实施及时审计。公司还要求在年度报告披露的同时,公布内部控制评价报告和会计师事务所的内部控制审计报告,提升透明度。
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