宝鹰股份:监事会关于公司2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-25
大华会计师事务所对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2024年度内部控制有效性出具了否定意见的审计报告。公司监事会对该报告无异议,并同意董事会的专项说明,将持续督促公司改善内部管理,以消除负面影响并提升规范运作水平。
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