*ST宝鹰因内控缺陷被监管警示
2025-10-25
2025年10月17日,*ST宝鹰收到深圳证监局行政监管措施决定书,指出公司在工程管理、采购管理、资金管理和信息披露方面存在内部控制缺陷,特别是2024年12月关联方现金捐赠的信息披露不准确。公司对此高度重视,已制定整改方案并完成整改。整改措施包括加强董事及高管的合规培训、完善工程与采购管理制度、强化供应商全周期管理、优化公司治理结构、健全反舞弊机制以及细化关联交易管理流程。相关责任部门均已落实整改,公司将长期持续夯实内控工作。
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