*ST宝鹰修订内部审计制度 规范审计工作
2025-11-15
2025年11月,*ST宝鹰修订内部审计制度,明确设立独立内部审计部门,对董事会负责并向审计委员会报告;规定审计机构职责权限,包括检查内部控制、财务信息、重大事项实施等;明确审计流程如定期检查募集资金、关联交易等,财务报告披露前需审计;还涉及信息披露要求、奖惩措施等,适用于公司及合并报表子公司。
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