宏润建设:甬兴证券关于宏润建设2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-24
甬兴证券有限公司作为宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票项目的保荐人,根据相关法规对公司2024年度内部控制自我评价报告进行了核查。核查结果显示,公司在所有重大方面保持了有效的内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。中兴华会计师事务所也出具了内部控制审计报告,确认公司在2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制。
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