软控股份修订董事会审计委员会议事规则
2025-12-11
软控股份有限公司于2025年12月10日发布了新修订的董事会审计委员会议事规则,该规则旨在强化董事会决策功能,完善公司治理结构。
审计委员会作为董事会下设专门机构,将负责审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计工作及内部控制。
规则明确了委员会的人员构成需包含独立董事,并详细规定了其职权范围、决策程序及会议召开方式,以保障其独立履职。
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审计委员会作为董事会下设专门机构,将负责审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计工作及内部控制。
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