软控股份修订内部审计制度强化公司治理
2025-12-11
软控股份有限公司发布了内部审计制度的修订版,并已于2025年12月10日经董事会审议通过生效。该制度旨在规范公司内部审计工作,提升审计质量,强化风险防范,并保障信息披露的可靠性以维护投资者权益。
公司董事会下设审计委员会指导监督内部审计工作,并设立独立的内部审计部门,配备专职人员,对公司业务活动、风险管理、内部控制及财务信息等进行监督检查。制度明确要求内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作,并至少每半年对包括募集资金使用、担保、关联交易等重大事项进行一次检查。
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公司董事会下设审计委员会指导监督内部审计工作,并设立独立的内部审计部门,配备专职人员,对公司业务活动、风险管理、内部控制及财务信息等进行监督检查。制度明确要求内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作,并至少每半年对包括募集资金使用、担保、关联交易等重大事项进行一次检查。
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