万邦德:董事会关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明
2025-04-29
北京德皓国际会计师事务所对万邦德医药控股集团股份有限公司2024年度内部控制情况进行审计,指出其三级控股子公司浙江康康医疗器械股份有限公司向战略合作方浙江玉升医疗器械股份有限公司打款2,300万元,构成财务资助且未履行完整审批程序。该款项已于2024年12月31日全额收回,并计提相关利息费用。公司董事会表示理解和认可,并已采取多项整改措施,确保类似事件不再发生。
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