万邦德发布新版内部审计制度
2025-10-30
万邦德医药控股集团股份有限公司于2025年10月发布了新的《内部审计管理制度》,明确了内部审计的职责、权限和工作程序。该制度强化了对募集资金使用、关联交易、对外投资、担保等重大事项的审计监督,要求内审部每季度向审计委员会报告工作,并对内部控制有效性进行评估。制度还强调内审工作的独立性和专业性,规定审计人员需保持客观、公正和保密,不得参与影响独立履职的工作。
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