金智科技完善内控,通过审计委员会议事规则
2025-12-18
金智科技董事会审议通过《董事会审计委员会议事规则》。
该规则明确了审计委员会的人员构成、职责权限、会议召开与决策程序等,旨在健全公司内部控制,强化对财务信息及内部审计工作的监督。
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该规则明确了审计委员会的人员构成、职责权限、会议召开与决策程序等,旨在健全公司内部控制,强化对财务信息及内部审计工作的监督。
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