金智科技发布新版内部审计制度
2025-12-18
江苏金智科技股份有限公司于2025年12月17日发布并实施了最新的内部审计制度。该制度全面规范了公司的内部审计工作,旨在提高审计质量、保护投资者权益。
制度明确了内部审计的独立地位、机构设置、人员配备、具体职责与权限,并重点规定了对公司内部控制、财务信息、募集资金使用、关联交易、对外投资、信息披露等关键业务环节的审计监督要求。
此外,制度还要求董事会根据审计结果出具年度内部控制评价报告,并与年度报告一同披露。
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制度明确了内部审计的独立地位、机构设置、人员配备、具体职责与权限,并重点规定了对公司内部控制、财务信息、募集资金使用、关联交易、对外投资、信息披露等关键业务环节的审计监督要求。
此外,制度还要求董事会根据审计结果出具年度内部控制评价报告,并与年度报告一同披露。
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