【经营】独立财务顾问核查确认易普力内部控制有效
2026-03-27
中国国际金融股份有限公司作为易普力股份有限公司的独立财务顾问,对上市公司董事会出具的《2025年度内部控制自我评价报告》进行了核查。经核查,本独立财务顾问认为:公司已经建立了相应的内部控制制度和体系,在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制。
报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,针对发现的一般缺陷均已整改完毕。
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