天康生物:关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
2025-04-28
天康生物股份有限公司董事会审计委员会发布了关于华兴会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。报告指出,华兴会计师事务所在2024年度对公司财务报告和内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为华兴会计师事务所具备专业胜任能力和独立性,能够对公司进行财务审计和内部控制审计。审计委员会在年报审计期间与会计师事务所进行了充分讨论和沟通,确保审计报告的准确性和公正性。
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