三钢闽光发布新版内控制度,强化公司治理与规范运作
2025-12-30
福建三钢闽光股份有限公司于2025年12月30日审议通过了《内部控制检查监督制度(2025年制定)》。
该制度旨在保证公司内部控制制度的建立健全和有效执行,促进公司规范运作和健康发展。制度明确了董事会、内控部、审计委员会及各业务单位的职责,规定了涵盖销售、采购、生产、投资、信息披露等所有业务环节的监督检查程序。同时,制度附件详细制定了内部控制缺陷的定量与定性认定标准,为公司识别和管理内控风险提供了明确依据。
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该制度旨在保证公司内部控制制度的建立健全和有效执行,促进公司规范运作和健康发展。制度明确了董事会、内控部、审计委员会及各业务单位的职责,规定了涵盖销售、采购、生产、投资、信息披露等所有业务环节的监督检查程序。同时,制度附件详细制定了内部控制缺陷的定量与定性认定标准,为公司识别和管理内控风险提供了明确依据。
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