东港股份:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-01
东港股份有限公司聘请信永中和会计师事务所作为2024年度财务审计机构。信永中和完成了2024年度财务报告及内部控制有效性的审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了财务状况和经营成果,且公司保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会对信永中和的专业资质和执业能力表示认可。
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜
