东南网架发布审计委员会实施细则
2025-10-30
浙江东南网架股份有限公司发布了《董事会审计委员会实施细则》,明确了审计委员会的职责权限、人员组成、议事规则等内容。该细则旨在强化公司董事会决策功能,完善公司治理结构,确保对经理层的有效监督。审计委员会将负责审核公司财务信息及披露、监督内外部审计工作和内部控制等,并向董事会报告工作。公司为审计委员会提供了必要的工作条件和支持机制。
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