*ST贤丰:董事会关于2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明
2025-04-29
贤丰控股股份有限公司2023年度内部控制审计报告被出具否定意见,主要由于控股子公司成都史纪生物制药有限公司存在预收账款不当确认收入及虚增规模猪场业务收入的问题。公司已采取多项整改措施,包括全面核查、更正会计差错、责任认定、修订内部制度、加强内部控制程序等,董事会认为上述问题的影响已经消除。
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