宁波东力:内部控制审计报告
2025-04-28
立信中联会计师事务所对宁波东力股份有限公司进行了内部控制审计,并出具了审计报告。报告显示,截至2024年12月31日,宁波东力公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告指出了内部控制的固有局限性,并强调了内部控制的有效性可能存在风险。
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