宁波东力:年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-28
立信中联会计师事务所对立信中联专审字[2025]D-0289号的专项审计说明,针对宁波东力股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审计。审计结果显示,未发现与已审计的财务报表有重大不一致的情况,强调了汇总表的真实性、合法性和完整性由公司管理层负责,并指出该专项说明仅用于年度报告披露。
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