宁波东力:内部审计制度(2025年8月)
2025-08-27
宁波东力股份有限公司发布了《内部审计制度》,明确了公司内部审计工作的规范,涵盖内部审计机构的设置、职责权限、工作程序、内部控制评价、信息披露及监督管理等内容。制度强调审计部在审计委员会监督下独立运作,强化对财务报告、重大事项(如对外投资、关联交易、募集资金使用等)的审计监督,并要求定期提交审计计划和报告,提升公司治理和风险控制水平。
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