东方锆业修订审计委员会实施细则
2025-12-06
东方锆业董事会于2025年12月5日审议修订了董事会审计委员会实施细则,进一步明确审计委员会的组成、职责权限和议事规则。
该细则强化了审计委员会在公司治理中的作用,包括监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制及建立举报机制等。
该细则强化了审计委员会在公司治理中的作用,包括监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制及建立举报机制等。
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