延华智能发布新版内部审计制度
2025-10-30
延华智能于2025年10月发布了修订后的内部审计制度,明确了内部审计的职责、权限和工作流程。公司设立董事会下属的审计委员会,内审部在审计委员会指导下独立运作,重点加强对内部控制、财务信息、重大项目、对外投资、关联交易、对外担保等关键领域的审计监督。制度要求内审部定期提交审计计划和报告,每年提交内部控制评价报告,并对发现的重大缺陷及时上报。该制度旨在提升公司治理水平和风险防控能力。
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