融捷股份:内部控制审计报告
2025-04-22
中兴华会计师事务所对融捷股份有限公司进行了内部控制审计,认为公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告指出内部控制存在固有局限性,并强调了内部控制的有效性对未来的影响可能存在一定风险。
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