融捷股份发布内部审计制度强化治理
2025-12-29
融捷股份于2025年12月29日制定并发布了内部审计制度。该制度旨在规范公司内部审计工作,保护公司和投资者合法权益。
制度涵盖了内部审计机构的设置、职责、权限及具体实施等方面,强调内部审计的独立性和客观性,并规定了审计委员会和内部审计部门的职能。
制度涵盖了内部审计机构的设置、职责、权限及具体实施等方面,强调内部审计的独立性和客观性,并规定了审计委员会和内部审计部门的职能。
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