合肥城建:第八届董事会审计委员会关于公司相关事项的审核意见
2025-04-10
合肥城建发展股份有限公司董事会审计委员会对公司2024年度财务决算报告、年度报告及摘要、内部控制评价报告、计提资产减值准备以及聘请2025年度审计机构等事项进行了审核并发表了意见,认为各项报告和议案均符合相关法律法规要求,内容真实、准确、完整,同意提交董事会审议。
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