科大讯飞发布新版内部审计制度
2025-12-16
科大讯飞股份有限公司于2025年12月16日发布并开始施行了《内部审计制度》。
该制度明确了公司内部审计工作的规范、机构设置、职责范围、具体实施程序、信息披露要求及监督管理机制。制度旨在提高内部审计质量,保护投资者权益,防范和控制公司经营风险。
根据制度,公司董事会下设审计委员会,并设立独立的审计部作为内部审计职能部门,负责对公司财务信息真实性、内部控制有效性等进行检查监督。审计部需定期向审计委员会报告工作,并对募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项进行重点审计和及时审计。
制度要求公司董事会出具年度内部控制评价报告,并按规定进行披露。
该制度明确了公司内部审计工作的规范、机构设置、职责范围、具体实施程序、信息披露要求及监督管理机制。制度旨在提高内部审计质量,保护投资者权益,防范和控制公司经营风险。
根据制度,公司董事会下设审计委员会,并设立独立的审计部作为内部审计职能部门,负责对公司财务信息真实性、内部控制有效性等进行检查监督。审计部需定期向审计委员会报告工作,并对募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项进行重点审计和及时审计。
制度要求公司董事会出具年度内部控制评价报告,并按规定进行披露。
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