启明信息修订董事会审计委员会议事规则
2025-12-13
启明信息于2025年12月13日发布公告,披露了公司修订的《董事会审计委员会议事规则》。
该规则明确了审计委员会的组成、职责权限及决策程序,核心内容包括:审计委员会负责审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计与内部控制,相关财务报告、聘用会计师事务所、会计政策变更等事项需经其审议。
此举旨在强化董事会决策功能与专业审计监督,完善公司治理结构。
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该规则明确了审计委员会的组成、职责权限及决策程序,核心内容包括:审计委员会负责审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计与内部控制,相关财务报告、聘用会计师事务所、会计政策变更等事项需经其审议。
此举旨在强化董事会决策功能与专业审计监督,完善公司治理结构。
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