大华股份:关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
2025-03-29
浙江大华技术股份有限公司发布了关于立信会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告。报告显示立信会计师事务所完成了公司2024年度财务报告及内部控制有效性的审计,并出具了标准无保留意见的财务审计报告和内部控制审计报告。审计委员会对会计师事务所的工作表示满意,认为其表现出良好的职业操守和业务素质。
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