北化股份通过新版审计委员会议事规则
2025-12-19
公司董事会审议通过了新的《董事会审计委员会议事规则》,并明确自2025年12月19日生效。
该规则详细规定了审计委员会的组成、职责、权限及议事程序,旨在规范其工作,强化对公司财务信息、内外部审计及内部控制的监督。
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该规则详细规定了审计委员会的组成、职责、权限及议事程序,旨在规范其工作,强化对公司财务信息、内外部审计及内部控制的监督。
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