北化股份发布新版内部控制管理制度
2025-12-19
公司于2025年12月19日发布了《内部控制管理制度》。
该制度旨在加强和规范公司内部控制,以合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告信息真实完整,并提高经营效率、促进实现发展战略。公司董事会对内部控制制度的建立健全及有效实施负责,并需按规定披露相关信息。制度明确了内部控制的基本原则、职责分工、基本要求、检查披露及考核管理等内容。
原经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过的《内部控制管理制度》同时废止,新制度自公司董事会通过之日起生效。
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该制度旨在加强和规范公司内部控制,以合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告信息真实完整,并提高经营效率、促进实现发展战略。公司董事会对内部控制制度的建立健全及有效实施负责,并需按规定披露相关信息。制度明确了内部控制的基本原则、职责分工、基本要求、检查披露及考核管理等内容。
原经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过的《内部控制管理制度》同时废止,新制度自公司董事会通过之日起生效。
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